Понеже ми е за първи път давам пример : при ВОД по чл 21/2 страна членка на ЕС са отразени услугите с фактура продажба - продажбите са с нулева ставка, защото са доставка на услуги с място на изпълнение др.страна членка на ЕС , влизат във виес декларация и в дневниците за продажбите , подаден е и интрастат декларация поток изпращания като сумата от интрастат декларацията съвпада със сумата от виес декларацията и дневника за продажбите . трябва ли в този случай да се попаде протокол по чл 117 от ЗДДС или не .
Интересува ме в кои случаи и за каквосе подава протокол по чл 117 от ЗДДС и съответно как се подава !
Благодаря
2 Отговора

Плюс Минус на 2016-07-14
0
- Беше ли полезен отговорът?
Във вашият случай не се издава протокол по чл.117 от ЗДДС.
Справка за основанията за подаване на протокол по чл.117 могат да бъдат намерени в ЗДДС чл.117,ал.1.
Подробна информация за работа с протокола в програмата може да бъде намерена на сайта в раздел Ръководства/ Счетоводство / ДДС / Основания за начисляване в Протокол по чл.117,ал.1.
Справка за основанията за подаване на протокол по чл.117 могат да бъдат намерени в ЗДДС чл.117,ал.1.
Подробна информация за работа с протокола в програмата може да бъде намерена на сайта в раздел Ръководства/ Счетоводство / ДДС / Основания за начисляване в Протокол по чл.117,ал.1.

avangard_jr на 2016-07-14
0
- Беше ли полезен отговорът?
Благодаря и аз така мисля но все пак да си сверя часовника !